SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Tìm kiếm:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM (V-POWER)
Tình hình hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam
Năm 2009, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (V-POWER) không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên mà thực hiện lấy ý kiến của Cổ đông bằng hình thức văn bản. Ngày 21/5/2009, Công ty Tài chính Bưu Điện (PTF) đã nhận được công văn của V-POWER về việc lấy ý kiến của Cổ đông để thông qua các vấn đề chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty cùng các Báo cáo kèm theo.
Dựa vào nội dung các tài liệu được cung cấp, Công ty Tài chính Bưu Điện (PTF) trân trọng gửi tới Quý Khách hàng uỷ thác đầu tư qua PTF các thông tin chính về Tình hình hoạt động năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:
 
I. TÓM TẮT THÔNG TIN CHUNG VỀ V-POWER., JSC
Tên Công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tên tiếng Anh
VIETNAM POWER INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK   COMPANY
Tên viết tắt
V-POWER., JSC
Số GCNĐKKD
0103006297 đăng ký thay đổi lần thứ 4 vào 06/07/2007 tại Sở KH&ĐT TP.Hà Nội
Hình thức
Công ty cổ phần
Vốn điều lệ
56.250.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
Số cổ phần
5.625.000
Trụ sở chính
P508, tầng 5, toà nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại
(04) 3562 6614
Fax
(04) 3562 6613 
Lĩnh vực KD
Kinh doanh và sản xuất điện; Xây dựng các công trình điện; Xây dựng các nhà máy xi măng; Khai thác quặng, khoáng sản được Nhà nước cho phép lưu hành; Kinh doanh bất động sản; Mua bán chứng khoán; Đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt hoá lỏng, đại lý xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và các dịch vụ liên quan đến xăng dầu, khí đốt hóa lỏng; Đại lý bảo hiểm; Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hoá; Kinh doanh các sản phẩm, linh kiện điện tử tin học; Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; Nhận uỷ thác đầu tư.
Cổ đông sáng lập
- Công ty TNHH Cavico Việt Nam
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội
- Ông Bùi Quảng Hà
- Ông Lê Đức Thọ
- Ông Nguyễn Văn Anh
Cổ đông chiến lược
- Công ty Tài chính Bưu Điện
- Công ty Asiavantage Global Limited
 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008
1. Tình hình đầu tư vào các dự án
Trong danh mục đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (V-POWER), tỷ lệ đầu tư thuỷ điện chiếm 75% tổng nguồn vốn, dự án Trường trung cấp nghề kinh tế – kỹ thuật Hoà Bình chiếm 20% và các dự án đầu tư khác chiếm 5% tổng vốn. Từ năm 2009, mỗi năm sẽ có ít nhất một dự án đầu tư đi vào hoạt động tạo ra nguồn thu ổn định cho Công ty.

a) Dự án thuỷ điện Bảo Lộc
Dự án Nhà máy thuỷ điện Bảo Lộc (công suất 24 MW) là dự án có tính khả thi cao và có sự tham gia đầu tư, điều hành của các Tổng công ty lớn như TCT Cao su, TCT Xây dựng 4, TCT Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí.
Đến 31/12/2008, V-POWER đã góp là 15,7 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng HBB là 6,5 tỷ, vốn tự có là 9,2 tỷ đồng. Dự án thuỷ điện Bảo Lộc sẽ phát điện trong Quý III/2009 và Công ty Bảo Lộc dự kiến sẽ chia cổ tức 6% trong năm 2009. Đây sẽ là dự án đầu tiên tạo ra nguồn thu cho V-POWER trong số các dự án thuỷ điện đã tham gia đầu tư góp vốn. Tuy nhiên lãi vay Ngân hàng HBB đang gây ra sức ép tài chính cho V-POWER.

b) Dự án thuỷ điện Nậm Chiến
Nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến (công suất 200 MW) cũng là dự án có tính khả thi cao và có sự tham gia đầu tư, điều hành của Tổng công ty Cao su, Tổng công ty Xây dựng 4, Tổng công ty Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí.
Đến 31/12/2008, tổng vốn V-POWER đã góp là 56 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng HBB là 13,5 tỷ đồng, vốn nhận uỷ thác đầu tư từ PVFC là 33 tỷ đồng, vốn tự có của Công ty là 9,5 tỷ đồng. Dự án nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến dự kiến sẽ phát điện vào Quý I/2012 và sẽ tạo ra nguồn thu ổn định cho Công ty trong tương lai. Do kế hoạch tăng vốn năm 2008 của Công ty từ 56,25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng không thể thực hiện do thị trường vốn bị tác động mạnh bởi khủng hoảng kinh tế, nên Công ty không thể trả nợ vay Ngân hàng HBB đúng hạn. Điều này tạo ra sức ép tài chính rất lớn cho Công ty đặc biệt trong giai đoạn lãi suất ngân hàng tăng cao.

c) Dự án thuỷ điện Văn Chấn
Công ty đã góp vốn đầu tư dự án từ năm 2006, đến 31/12/2008 đã thực hiện đầu tư 10,7 tỷ đồng bằng vốn tự có. Dự án thuỷ điện Văn Chấn dự kiến sẽ phát điện vào 2010 và tạo ra nguồn thu ổn định cho Công ty trong tương lai.

d) Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi và Nậm Xe
Đây là 2 dự án quy mô nhỏ, có thời gian thi công nhanh và tương đối phù hợp với quy mô cũng như năng lực đầu tư của Công ty trong thời điểm hiện tại. Đến nay, 2 dự án đã được khảo sát, thiết kế chi tiết và hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đến thời điểm 31/12/2008, số tiền đã đầu tư vào 2 dự án là 4,1 tỷ đồng (Nậm Xe) và 2,6 tỷ đồng (Nậm Xây Nọi). Công ty đang tích cực huy động vốn, kêu gọi thêm các đối tác để triển khai thực hiện dự án trong năm 2009.

e) Dự án Trường trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghiệp Hoà Bình
Đây là dự án đầu tiên Công ty chính thức làm chủ đầu tư trực tiếp, được triển khai từ cuối năm 2006, có tổng mức đầu tư 87 tỷ đồng. Theo kế hoạch 2008, Quý 3/2008 sẽ chính thức đưa Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe đi vào hoạt động. Tuy nhiên do chủ trương thắt chặt tín dụng nên Ngân hàng phát triển Hoà Bình chưa giải ngân cho dự án trong năm 2008. Năm 2009 Công ty đã xúc tiến làm việc với ngân hàng và đã được chấp thuận giải ngân cho dự án với mức lãi suất 8,4%/năm. Công ty hiện đang tích cực triển khai thi công hạng mục “Trung tâm sát hạch - đào tạo lái xe ô tô” với quy mô đào tạo 2.400 học viên/năm. Dự kiến tháng 8/2009 trường sẽ đào tạo khoá học lái xe ô tô đầu tiên. Nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định từ dự án sẽ giúp Công ty vượt qua khó khăn trong năm 2009.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008
Đơn vị: Đồng
STT
Chỉ tiêu
2008
2007
1
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.619.450.000
10.320.000.000
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
-
-
3
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.619.450.000
10.320.000.000
4
Giá vốn hàng bán
5.417.175.017
5.160.000.000
5
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(1.797.725.017)
5.160.000.000
6
Doanh thu hoạt động tài chính
955.742.117
4.402.781.814
7
Chi phí tài chính
Trong đó Chi phí lãi vay
 
271.634.951
 
2.189.249.590
8
Chi phí bán hàng
-
-
9
Chi phí quản lý doanh nghiệp
888.561.099
3.398.418.789
10
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(2.002.178.950)
3.975.113.435
11
Thu nhập khác
772.917.674
224.539.531
12
Chi phí khác
1.209.582.435
101.023.456
13
Lợi nhuận khác
(436.664.761)
123.516.075
14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(2.438.843.711)
4.098.629.510
15
Chi phí thuế TNDN hiện hành
-
1.095.176.641
16
Chi phí thuế TNDN hoãn lại
-
-
17
Lợi nhuận sau thuế TNDN
(2.438.843.711)
3.003.452.869
 
3. Kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội
Theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2008, Công ty đã xúc tiến các công việc để niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên do tiến trình tăng vốn lên 100 tỷ đồng không được thực hiện nên Công ty đã có khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng HBB. Khoản nợ này không chỉ gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà còn là rào cản lớn khiến Công ty không thể niêm yết cổ phiếu tại HNX. Tiến trình niêm yết cổ phiếu Công ty chỉ có thể được xem xét lại khi Công ty cơ cấu xong các khoản vay nợ tại Ngân hàng HBB.
III. KẾ HOẠCH NĂM 2009
Theo đánh giá chung, tình hình tài chính vĩ mô sẽ còn diễn biến phức tạp trong năm 2009. Do vậy tiến trình huy động vốn phục vụ đầu tư các dự án của Công ty từ các cổ đông chiến lược cũng như cổ đông hiện hữu sẽ khó thực hiện. Với nhận định này, Công ty đã xin ý kiến các cổ đông về kế hoạch trong năm 2009 như sau:

1. Kế hoạch đầu tư
Với các dự án đầu tư dài hạn như thuỷ điện Nậm Chiến, thuỷ điện Bảo Lộc, thuỷ điện Văn Chấn,... Công ty sẽ đàm phán với các chủ đầu tư để tiến hành gia hạn các khoản đầu tư phải đóng góp trong năm 2009. Song song, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc sẽ nỗ lực để bán một phần cổ phần tại các dự án Công ty đã tham gia đầu tư, trong đó tập trung vào chuyển nhượng cổ phần tại dự án thuỷ điện Nậm Chiến do dự án này đến 2012 mới có thể hoàn thành, vốn vay ngân hàng lớn. Tiền thu được từ việc bán cổ phần sẽ ưu tiên trả nợ các khoản vay phát sinh tại HBB. Đây là điều kiện tiên quyết để Công ty xây dựng kế hoạch phát triển ổn định trong các năm tiếp theo.
Công ty sẽ tập trung đầu tư dự án Trường trung cấp nghề kinh tế – kỹ thuật Hoà Bình để đưa hạng mục “Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe ô tô” vào hoạt động. Theo chương trình hỗ trợ lãi suất trung – dài hạn đang được triển khai, dự án sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 4% cho các khoản giải ngân trong năm 2009. Với doanh thu và lợi nhuận ổn định từ dự án này sẽ giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo cân đối thu – chi năm 2009 và hướng tới mục tiêu chia cổ tức 12% trong năm 2010. Công ty sẽ tiến hành thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn, ưu tiên trả các khoản nợ vay tại ngân hàng HBB.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2009
Trên cơ sở cơ cấu lại các khoản đầu tư theo định hướng nêu trên, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh có lãi trong năm 2009, cụ thể như sau:
 
STT
Nội dung
Đ/vị
Thành tiền
Ghi chú
I
Doanh thu
Đồng
34.540.700.000
 
1
Doanh thu bán cổ phần Nậm Chiến
Đồng
25.300.000.000
Công ty đang đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước. Nguồn thu từ việc bán CP ưu tiên trả nợ vay NH HBB, giảm gánh nặng tài chính.
 
Cổ phần nắm giữ
Đồng
23.000.000.000
 
Giá bán dự kiến
Lần
1,1
2
Doanh thu từ Trung tâm đào tạo lái xe
Đồng
6.748.200.000
Bắt đầu hoạt động từ QIII/2009
3
Doanh thu từ hoạt động đầu tư ngắn hạn
Đồng
1.250.000.000
 
4
Cổ tức
Đồng
1.242.500.000
 
 
Từ dự án thuỷ điện Bảo Lộc
Đồng
787.500.000
Dự kiến 5%
 
Từ các dự án khác
Đồng
455.000.000
 
II
Chi phí
Đồng
34.298.500.000
 
1
Giá vốn hàng bán
Đồng
33.088.500.000
 
 
Cổ phần Thuỷ điện Nậm Chiến
Đồng
26.450.000.000
 
 
Đào tạo lái xe
Đồng
4.888.500.000
 
 
Giá vốn các dự án ngắn hạn
Đồng
1.750.000.000
 
2
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Đồng
960.000.000
 
3
Các chi phí khác
Đồng
250.000.000
 
III
Lợi nhuận
Đồng
242.200.000
 

3. Kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Do hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 không đạt kế hoạch đề ra nên công tác niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX đã không được thực hiện trong năm 2008. Với điều kiện hiện nay của Công ty cũng như tình hình thị trường tài chính Việt Nam, công tác niêm yết cổ phiếu Công ty sẽ được chuyển sang thời điểm phù hợp hơn. Hội đồng Quản trị Công ty đã đề nghị cổ đông cho phép Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định lựa chọn thời điểm niêm yết cổ phiếu Công ty tại HNX.
Trên đây là những thông tin cơ bản về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam năm 2008 và kế hoạch năm 2009 mà PTF trân trọng gửi tới Quý Khách hàng uỷ thác đầu tư.
Nếu cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: Phòng Đầu tư Tài chính, Công ty Tài chính Bưu Điện. Điện thoại: 04.35771201/ 04.35771912 - Fax : 04.35770912.


Trang in  Gửi cho bạn bè  

Các thông tin khác:

Thông báo tình hình hoạt động năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Năng lượng Việt Nam


Copyright @2008 Công ty Tài chính Bưu Điện - All Rights Reserved.
Địa chỉ: Tầng 15-19, toà nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội, Điện thoại: 04.35771096 Fax: 04.35771097